背景
上月开错了一张增值税普通发票,应该是3%的税率,开成了5%。发票已经交给客户,且不能退回作废或红冲。
下面这就是这张开错的那张发票:
价款571.43,税额28.57,税率5%
申报
这个月申报增值税的时候,填写的免税销售额571.43,申报表自动计算本期免税额17.14。申报增值税申报表后,系统提示:
大厅
带着开错的发票记账联到税务大厅,说明情况。大厅表示不知道怎么解决,查到了税管员,让找税管员和分局看怎么处理。
解决
税管员也不知道怎么处理,又电话联系了大厅,给出一个解决方案,如果金额不高的情况,直接按5%的税率倒挤出来不含税销售额申报。因为只要销售额和税额大于开票金额,就可以申报成功。目前也只能这样解决最省时省事了。